職位描述
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崗位職責:
1、 按照公司SOP,審核采購項目的合規性。
2、 協助制定內部審計計劃、采購內控管理及工作流程。
3、 在日常采購審核環節中,針對發現的風險點開展專項審計。
4、 對內部審計發現的問題形成整改清單,并督促落實整改。
5、 對發現問題的整改情況跟進,并對跟進結果進行分析報告,并定期復查。
6、 根據管理層需要,定期或不定期的分析采購歷史數據,產生數據報表。
7、 完成上級交待的各項工作。
任職資格:
1、 本科及以上學歷,會計/財務/金融/審計等相關專業。
2、 2年以上事務所工作經驗或者大型制造業企業內審工作經驗優先。
3、 具有數據敏感性,較強的數據分析能力,具備識別、分析風險的能力,有獨立思考的能力
4、 具有嚴格保密意識。
5、 熟練使用辦公軟件。
1、 按照公司SOP,審核采購項目的合規性。
2、 協助制定內部審計計劃、采購內控管理及工作流程。
3、 在日常采購審核環節中,針對發現的風險點開展專項審計。
4、 對內部審計發現的問題形成整改清單,并督促落實整改。
5、 對發現問題的整改情況跟進,并對跟進結果進行分析報告,并定期復查。
6、 根據管理層需要,定期或不定期的分析采購歷史數據,產生數據報表。
7、 完成上級交待的各項工作。
任職資格:
1、 本科及以上學歷,會計/財務/金融/審計等相關專業。
2、 2年以上事務所工作經驗或者大型制造業企業內審工作經驗優先。
3、 具有數據敏感性,較強的數據分析能力,具備識別、分析風險的能力,有獨立思考的能力
4、 具有嚴格保密意識。
5、 熟練使用辦公軟件。
工作地點
地址:上海寶山區白玉蘭廣場


職位發布者
HR
金光紙業(中國)投資有限公司

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印刷·包裝·造紙
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1000人以上
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中外合資(合資·合作)
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青峙工業區宏源路88號